Copyright?2011-2016 版權(quán)所有:甘肅省甘南州夏河縣人民政府 地址:甘肅省甘南州夏河縣拉卜楞鎮(zhèn)浪格塘046號(hào)
投稿信箱:[email protected] ICP備案:隴ICP備11000231號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6230270001
甘公網(wǎng)安備:62302702270003 技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件
時(shí)間:2024-09-03 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
|
一、單位職責(zé) 1.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政等行政工作;2.加強(qiáng)黨的建設(shè)。負(fù)責(zé)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格落實(shí)基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)牧村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)牧村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)牧村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力;3.實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;深化農(nóng)牧村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)牧村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn);深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力;4.加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境綜合整治等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé);5.加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定;6.加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感;7.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村民委員會(huì)自治;組織村民參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi);8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和農(nóng)牧民群眾等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù);9.加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作;10.負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作;11.辦理上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) (一)黨政機(jī)構(gòu)4個(gè),均為股級(jí)(正股級(jí)等)。 1.黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室); 2.黨建工作辦公室; 3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室; 4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。 (二)事業(yè)部門(mén)5個(gè),均為副科級(jí)。 1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心; 2.公共事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、綜合文化站); 3.政務(wù)(便民)服務(wù)中心; 4.社會(huì)治安綜合治理中心; 5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。 (二)參照公務(wù)員法管理單位 本單位無(wú)參照公務(wù)員法管理的單位。 (三)直屬事業(yè)單位 本單位無(wú)直屬事業(yè)單位。 三、單位收支總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門(mén)(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。 2024年部門(mén)收支總預(yù)算1046.92萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。 (一)收入預(yù)算 2024年收入預(yù)算1046.92萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表1,2)。包括: 一般公共預(yù)算收入1046.92萬(wàn)元,占100.00%; 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬(wàn)元,占0%; 其他收入0萬(wàn)元,占0%。 (二)支出預(yù)算 2024年支出預(yù)算1046.92萬(wàn)元(詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表3)。其中:基本支出1046.92萬(wàn)元, 占100 %; 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元, 占0%。 四、一般公共預(yù)算情況 2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1046.92萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出841.89萬(wàn)元、公衛(wèi)生健康支出43.25萬(wàn)元、住房保障支出73.77萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.01萬(wàn)元。具體安排情況如下(詳見(jiàn)部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7): (一)基本支出 2024年基本支出1046.92萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加194.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.77%,增長(zhǎng)的主要原因是在職人員數(shù)量較上年度增加。 其中:人員經(jīng)費(fèi)支出93692萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。 (二)項(xiàng)目支出 2024年和2023年均未安排一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。 保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。 其他項(xiàng)目0個(gè)。 (三)支出功能分類說(shuō)明 1.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)( 款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為841.89萬(wàn)元, 比 2023 年預(yù)算減少 15.55萬(wàn)元,主要原因是在職人員數(shù)量較上年度增加。 2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為27.76萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加1.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.31%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度增加,人員經(jīng)費(fèi)同比增加。 3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為15.49萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.57%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度增加,人員經(jīng)費(fèi)同比增加。 4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為73.77萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加20.035萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.79%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度增加,人員經(jīng)費(fèi)同比增加。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為26.61萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.795%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年退休人員退休費(fèi)較上年度增加。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為60.3萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加1.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.41%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度增加。 7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1.1萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0.148萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.55%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度增加,人員經(jīng)費(fèi)同比增加。 五、部門(mén)(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因是我單位我此項(xiàng)支出。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是我單位我此項(xiàng)支出。 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元),與2023年預(yù)算持平。主要原因是是2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度一致。 (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年度一致。 (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年培會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年度一致。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度一致。 七、政府采購(gòu)安排情況 2024年,單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.25萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 1.62萬(wàn)元。 2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 上年末固定資產(chǎn)金額為8489005.04萬(wàn)元。其中:辦公用房1891.84平方米,價(jià)值2484000萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)(單位)共有公務(wù)用車(chē)1輛,價(jià)值45155.98萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約10萬(wàn)元。 九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 (一)政府性基金預(yù)算支出情況 未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 (二)非稅收入情況 本單位2024年無(wú)非稅收入。 (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況 單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。 (四)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況 未安排預(yù)算,部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。 1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。 2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。 3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。 (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況 未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。 十、預(yù)算績(jī)效管理情況 (一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。 按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。 1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)4個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目4個(gè),公開(kāi)率為100%。 2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目4個(gè),占4單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢,主要原因?yàn)轫?xiàng)目按照進(jìn)度支付。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目4個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢,主要原因?yàn)轫?xiàng)目按照進(jìn)度支付。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況:無(wú)。 3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共4個(gè),其中,整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出3個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況:四個(gè)項(xiàng)目已完成自評(píng)并與決算同步公開(kāi)。 4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元,2024年度增加(減少)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長(zhǎng)率/壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的 0個(gè)。 (二)2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況 2024年,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中,部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)31個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。 十一、名詞解釋 1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(mén)(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(mén)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
附件【附件12024年部門(mén)單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明(3).docx】 |
【關(guān)閉窗口】 |