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政府信息公開

夏河縣王格爾塘鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開情況說明
時間:2024-12-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定、命令、指示。

2、制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,管理經(jīng)濟(jì)工作,負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、綜合服務(wù)、村經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施。

3、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè),強(qiáng)化管理,拓寬服務(wù),提高干部素質(zhì)。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計(jì)劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、司法、社會保險、勞動就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

6、開展群眾性文化體育活動,普及科學(xué)常識,廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

7、開展精神文明建設(shè),倡導(dǎo)文明新風(fēng),共建美好家園等活動。

8、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會工作,充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

9、實(shí)行公開辦事制度,工作人員依法辦事,公正廉潔,密切聯(lián)系群眾,接受群眾監(jiān)督。

10、認(rèn)真辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)黨政機(jī)構(gòu)4個

王格爾塘鎮(zhèn)為二類鄉(xiāng),設(shè)置內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)4個。

1.黨政綜合辦公室(掛黨政辦牌子)。

2.經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。

3.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

4.人民代表大會辦公室

(二)事業(yè)部門6個,均為副科級。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

2.公共事務(wù)服務(wù)中心。

3.政府(便民)服務(wù)中心。

4.社會治安綜合治理中心。

5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

6.鄉(xiāng)村振興工作站。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

本單位無參照公務(wù)員法管理的單位。

(三)直屬事業(yè)單位

本單位無直屬事業(yè)單位

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年部門收支總預(yù)算1261.04萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門(單位)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算1261.04萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入1261.04萬元,占100%;

政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%;

其他收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)

2024年支出預(yù)算1261.04萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1261.04萬元, 100 % 項(xiàng)目支出0萬元,占0% 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元, 0%

四、一般公共預(yù)算情況

2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1261.04萬元,包括:一般公共服務(wù)支出1009.03萬元、社會保障和就業(yè)支出108.15萬元,衛(wèi)生健康支出51.09萬元、住房保障支出92.77萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出1261.04萬元,比2023年預(yù)算增加147.4萬元,增長13%,增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1146.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi) 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出115萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

(二)項(xiàng)目支出

2024年和2023年均未安排一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個。

其他項(xiàng)目0個。

(三)支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為 1009.03萬元, 2023 年預(yù)算減少73.81萬元, 主要原因是2023年住房公積金批復(fù)在本科目。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為30.94萬元,2023年預(yù)算增加0.14萬元增長0.45%,主要原因是2024年離退休人員數(shù)量增加

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為75.83萬元,較2023年預(yù)算增加75.83萬元,增長100%,增長的主要原因是2023養(yǎng)老保險批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和在職人員數(shù)量較上年度增加,人員經(jīng)費(fèi)同比增加就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1.38萬元,較2023年預(yù)算增加1.38萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年工傷失業(yè)保險批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為32.71萬元,較2023年預(yù)算增加32.71萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年醫(yī)療保險保險批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣縣醫(yī)保局

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為18.38萬元,較2023年預(yù)算增加18.38萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年公務(wù)員醫(yī)療保險批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為92.77萬元,較2023年預(yù)算減少2.71萬元,下降2.8%,減少的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度減少,人員經(jīng)費(fèi)同比減少

五、部門(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,較2023年預(yù)算增加(減少)2萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年因公出國(境)費(fèi)用支出與上年度一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一致。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元(其中:公務(wù)用車購置 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元),較2023年預(yù)算減少2萬元,下降 40%,下降的主要原因是按照“過緊日子”要求壓減經(jīng)費(fèi)。

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年度一致。

(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會議費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年會議費(fèi)與上年度一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115萬元,2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年度一致

七、政府采購安排情況

2024年,單位政府采購預(yù)算總額69.36萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算68萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算1.36萬元。

2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為348.9萬元。其中:辦公用房1559平方米,價值156.43萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1 輛,價值185400萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約8萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

(二)非稅收入情況

本單位2024年無非稅收入

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出,無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2023年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)7個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目7個,公開率為100 %。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)0個,占本單位項(xiàng)目的0%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個,完成率為0 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目6個,占本部門(單位)項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:

3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共7個,其中,單位整體支出1個,項(xiàng)目支出5個,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個,績效自評覆蓋率為100 %。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:公開

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2024年度增加(減少)部門預(yù)算項(xiàng)目0個,增長率/壓減率0%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的   個。

(二)2024年績效目標(biāo)編制情況

2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)29個;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)19個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

23、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

24、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

25、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

26、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

27、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費(fèi)。

28、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

29、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

30、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

31、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

32、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

33、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

34、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

35、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

36、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

37、對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。


  
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