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政府信息公開

夏河縣唐尕昂鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算概況及說明
時(shí)間:2024-12-27   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

  

夏河縣唐尕昂鄉(xiāng)人民政府

2024年單位預(yù)算公開情況說明


 

 

第一部分 單位基本概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表


前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

一、部門職責(zé)

  1. 加強(qiáng)黨的建設(shè)。負(fù)責(zé)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格落實(shí)基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)牧村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)牧村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)牧村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。

  2. 實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;深化農(nóng)牧村精神文明建設(shè),樹立健康文明新時(shí)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)牧村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

  3. 加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合治理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境綜合整治等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

  4. 加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防水、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建社和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

  5. 加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策,加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

  6. 領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村民委員會(huì)自治;組織村民參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

  7. 動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和農(nóng)牧民群眾等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

  8. 加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

  9. 負(fù)責(zé)國防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

  10. 承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

唐尕昂鄉(xiāng)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu),均為股級。

1.黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)。

2.黨建工作辦公室

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。

4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

唐尕昂鄉(xiāng)設(shè)6個(gè)事業(yè)單位,均為副科級

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所

2.公共事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、綜合文化站)。

3.政務(wù)(便民)服務(wù)中心。

4.社會(huì)治安綜合治理中心。

5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

6.鄉(xiāng)村振興工作站。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

本單位無參照公務(wù)員管理單位。

直屬事業(yè)單位

本單位無直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年單位收支總預(yù)算1249.78萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

  1. 收入預(yù)算

    2024年收入預(yù)算1249.78 萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

    一般公共預(yù)算收入 1249.78萬元,占100%;

    政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占0%;

    上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元,占0X%;

    其他收入0萬元,占0%。

    (二)支出預(yù)算

    2024年支出預(yù)算1249.78 萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出 1249.78萬元, 100 % 項(xiàng)目支出 0 萬元,占0 % 上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元, 0 %

    四、一般公共預(yù)算情況

    2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1249.78 萬元,包括:一般公共服務(wù)支出989.96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出113.73萬元、衛(wèi)生健康支出 53.3萬元住房保障支出 92.79萬元具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7)

    (一)基本支出

    2024年基本支出 1249.78 萬元,比2023年預(yù)算增加115.28    萬元,增長10.16%,增長的主要原因是相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)也同比增加。

    其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1139.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

    公用經(jīng)費(fèi)支出 110 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

    (二)項(xiàng)目支出

    2024年和2023年均未安排一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

    經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

    保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

    其他項(xiàng)目0個(gè)。

    (三)支出功能分類說明

    1.一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為989.96萬元,比2023年預(yù)算減少107.14   萬元,主要原因是2023年住房公積金預(yù)算批復(fù)在本科目下。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為36.19萬元,比2023年預(yù)算減少1.21萬元,主要原因是2023年離退休人員工資中有其他補(bǔ)貼類資金。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為76.18萬元,較2023年預(yù)算增加76.18萬元,增長100%,增長的主要原因是2023養(yǎng)老保險(xiǎn)批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1.36萬元,較2023年預(yù)算增加1.36萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年工傷失業(yè)保險(xiǎn)批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

    5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為33.74萬元,較2023年預(yù)算增加33,74萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣縣醫(yī)保局

    6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為19.56萬元,較2023年預(yù)算增加19.56萬元,增長100%,增長的主要原因是2023年公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)批復(fù)統(tǒng)一下達(dá)至縣人社局

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為92.79萬元,較2023年預(yù)算減少7.31萬元,下降7.88%,減少的主要原因是2024年在職人員數(shù)量較上年度減少,人員經(jīng)費(fèi)同比減少

    五、部門(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3 萬元,較2023年預(yù)算減少 1.5 萬元。

    1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年因公出國(境)費(fèi)用支出與上年度一致。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一致。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元),較2023年預(yù)算減少1.5萬元,下降33.3%,下降的主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求、嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求,大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

    4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年度一致。

    (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

    5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年會(huì)議費(fèi)與上年度一致。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 110 萬元,2023年預(yù)算持平,主要原因是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年度一致

  2. 政府采購安排情況

    2024年,部門(單位)政府采購預(yù)算總額 80 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 59.3 萬元,政府采購工程預(yù)算 0 萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算  20.7  萬元。

    2024年,部門(單位)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0 萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0 萬元。

    八、國有資產(chǎn)占用情況

    上年末固定資產(chǎn)金額為 715.001151萬元。其中:辦公用房 1016 平方米,價(jià)值 148.6332萬元。預(yù)算部門(單位)共有公務(wù)用車 1 輛,價(jià)值 23.48 萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值 0  萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約 19.3 萬元。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)政府性基金預(yù)算支出情況

    未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

    (二)非稅收入情況

    2024年本單位非稅收入

    (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

    本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出,無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

    (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

    未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

    1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

    2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

    3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

    未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

    十、預(yù)算績效管理情況

    (一)2023年預(yù)算績效管理工作情況。

    按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

    1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)5 個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目 5 個(gè),公開率為 100 %。

    2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目 0個(gè),占本單位項(xiàng)目的0 %。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目 0個(gè),完成率為 0 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目4個(gè),占本部門(單位)項(xiàng)目的 100 %。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目 4 個(gè),完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:

    3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共5   個(gè),其中,部門(單位)整體支出 1  個(gè),項(xiàng)目支出 3 個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè),績效自評覆蓋率為100 %。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:公開。

    4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0 萬元,2024年度增加(減少)部門預(yù)算項(xiàng)目 0 個(gè),增長率/壓減率 0%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的 0 個(gè)。

    (二)2024年績效目標(biāo)編制情況

    2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3 個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo) 13個(gè)、三級指標(biāo)35 個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo) 6 個(gè)、三級指標(biāo) 11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

    十一、名詞解釋

    1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

    2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

    3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

    4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

    5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

    7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

    9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

    10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    14、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

    15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

    16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    18、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

    19、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    21、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    22、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

    23、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

    24、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

    25、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

    26、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    27、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

    28、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

    29、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    30、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

    31、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

    32、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    33、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    34、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

    35、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    36、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    37、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

    38、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

    39、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    40、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

    41、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

    42、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    43、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

    44、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    45、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)獎(jiǎng)勵(lì)金(款):反映對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

     

     

     

    夏河縣唐尕昂鄉(xiāng)人民政府

    2024424

     

    附件:1.夏河縣唐尕昂鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算公開表

         2.夏河縣唐尕昂鄉(xiāng)人民政府2024單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 



 

  
附件【唐尕昂鄉(xiāng)2024年部門單位預(yù)算附件.docx
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