一、部門職責(zé) (1)負(fù)責(zé)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略.中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃; (2)負(fù)責(zé)做好全縣社會經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題,組織擬定綜合擬定經(jīng)濟體制改革方案; (3)負(fù)責(zé)提出全縣社會固定資產(chǎn)總規(guī)模.規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局;引導(dǎo)民間資金用于固定資金投資的方向。 (4)按照價格分工管理目錄的規(guī)定,負(fù)責(zé)制定和管理縣管商品和服務(wù)價格;負(fù)責(zé)核發(fā)和管理全縣行政事業(yè)性收費和重要經(jīng)營性收費許可證,并定期組織審驗。 (5)完成縣委、縣政府及縣局交辦的其他事項。 二、部門機構(gòu)設(shè)置 縣發(fā)改局內(nèi)設(shè)7個機構(gòu):辦公室、農(nóng)村和產(chǎn)業(yè)辦公室、項目建設(shè)規(guī)劃與投資股、節(jié)能監(jiān)測中心、非公有制經(jīng)濟管理股、國防信息運動員辦公室、價格管理辦公室。 三、部門預(yù)算指標(biāo)注解 (一)基本支出 2022年部門預(yù)算安排基本支出583.64萬元,較上年增加9.7%,主要是人員調(diào)入人員工資增加。人員經(jīng)費507.64萬元,較上年增加2%.公用經(jīng)費18萬元,較上年沒有變動。離退休費46萬元,較上年增加30%。主要原因是退休工資增加,退休人員增加。 (二)支出功能分類指標(biāo) 2022年基本支出583.64萬元,其中:2010401行政運行支出525.64萬元,2010401糧食風(fēng)險基金12萬元,2080501歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出46萬元。因人員工資調(diào)整資金有所增加,屬正常增加。 (四)支出經(jīng)濟分類指標(biāo) 2022年度基本支出583.64萬元,其中:工資福利支出507.64萬元,商品和服務(wù)支出18萬元,對個人和家庭的補助支出46萬元,糧食風(fēng)險基金12萬元 四、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費財政撥款情況 (一)編制范圍 2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費總計5萬元.其中培訓(xùn)費2萬元因業(yè)務(wù)需要增加業(yè)務(wù)培訓(xùn),較上年沒有變動.會議費1萬,公務(wù)招待費2萬元.較上年沒有變動. (二)分項情況 1、公務(wù)接待費2萬元; 2、公務(wù)用車購置和運行維護費0萬元; 3、培訓(xùn)費2萬元 4、會議費1萬元 五、單位固定資產(chǎn)總值為18.66萬元整,其中通用設(shè)備18.02萬元整,專用設(shè)備0.64萬元整,較上年減少51.2%,主要原因固定資產(chǎn)報廢。 六.政府采購總計35.5萬元整 |